|
Faktúra |
226/2024
|
Vodné, stočné
|
695,06 |
s DPH |
|
30-000157690PO2019
|
27.11.2024 |
Vs.vodárenská spoločnosť |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2024 |
|
Faktúra |
223/2024
|
Toaletný papier, papierové utierky
|
185,64 |
s DPH |
327284
|
327284
|
21.11.2024 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
Faktúra |
220/2024
|
preprava žiakov autobusom KAROSA 13.11.2024 -Moldava n/B
|
50,00 |
s DPH |
90/2024
|
Zmluva o dielo č. 12/2024
|
20.11.2024 |
MRZ Team s.r.o |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
20.11.2024 |
|
Faktúra |
222/2024
|
členský príspevok na rok 2025
|
4,65 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Asociácia včelárov Slovenska, ZO KE |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
20.11.2024 |
|
Faktúra |
219/2024
|
tankovanie PHL
|
28,44 |
s DPH |
5611864490
|
5611864490
|
19.11.2024 |
Slovnaft a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
19.11.2024 |
|
Faktúra |
216/2024
|
kontrola a úprava merania
|
|
s DPH |
87/2024
|
|
15.11.2024 |
Východoslovenská distribučná a.s. |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
Faktúra |
215/2024
|
nákup kovovej skrine
|
253,20 |
s DPH |
89/2024
|
|
14.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr. Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
14.11.2024 |
|
Objednávka |
90/2024
|
preprava žiakov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
MRZ Team, s.r.o |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2024 |
|
Objednávka |
89/2024
|
kovová skriňa
|
253,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2024 |
|
Faktúra |
ZFA8/2024
|
chladnička CANDY
|
191,99 |
s DPH |
88/2024
|
|
13.11.2024 |
Nay a.s. |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Objednávka |
88/2024
|
chladnička CANDY
|
191,99 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Nay a.s. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2024 |
|
Objednávka |
90/2024
|
preprava žiakov na deň 13.11.2024 Moldava n/B
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
MRZ Team, s.r.o |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2024 |
|
Faktúra |
218/2024
|
chladnička CANDY
|
|
s DPH |
88/2024
|
|
13.11.2024 |
Nay a.s. |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
Faktúra |
212/2024
|
odvoz a likvidácia ŽVP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
VAS s.r.o |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
ZFA7/2024
|
kontrola a úprava merania
|
58,00 |
s DPH |
87/2024
|
|
11.11.2024 |
Východoslovenská distribučná a.s. |
SOŠ Veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Objednávka |
87/2024
|
výmena hlavného ističa
|
58,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Východoslovenská distribučná a.s. |
SOŠ veterinárna Košice-Barca |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
Faktúra |
211/2024
|
Elektrina
|
1 285.51 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
213/2024
|
Nájom kotajner, odvoz plasty, papier
|
51,84 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-18-0303-SZ
|
11.11.2024 |
KOSIT a.s |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
14.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Faktúra |
208/2024
|
Telekomunikačné služby
|
28,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
07.11.2024 |
|
Faktúra |
209/2024
|
Telekomunikačné služby
|
55,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola veterinárna |
MVDr.Mária Ivanová |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
07.11.2024 |